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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR ( Total R$ 17.731,87 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 13/12/2024 ( Total R$ 3.120,80 ) |
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0003901/2023
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0019534/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 020 - DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL | 2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | R$ 580,80 |
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0009679/2023
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0018102/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 030 - DIVISAO DE TURISMO, PROMOCOES E EVENTOS | 2.091 - PROMOCAO REALIZACAO DE FESTAS POPULARES E CIVICAS. | R$ 1.550,00 |
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0009678/2023
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0018099/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 030 - DIVISAO DE TURISMO, PROMOCOES E EVENTOS | 2.091 - PROMOCAO REALIZACAO DE FESTAS POPULARES E CIVICAS. | R$ 990,00 |
| | | | | | | | Total R$ 3.120,80 Total R$ 3.120,80 |
| | Data: 20/07/2023 ( Total R$ 910,00 ) |
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0006175/2023
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0007494/2023
| Original | Orcamentario | 030 - DIVISAO DE TURISMO, PROMOCOES E EVENTOS | 2.091 - PROMOCAO REALIZACAO DE FESTAS POPULARES E CIVICAS. | R$ 910,00 |
| | | | | | | | Total R$ 910,00 Total R$ 910,00 |
| | Data: 19/07/2023 ( Total R$ 4.509,40 ) |
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0006176/2023
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0007456/2023
| Original | Orcamentario | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS | 2.075 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERVICOS URBANOS. | R$ 4.509,40 |
| | | | | | | | Total R$ 4.509,40 Total R$ 4.509,40 |
| | Data: 14/02/2023 ( Total R$ 4.147,90 ) |
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0004536/2022
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0001459/2023
| Original | Restos a Pagar Processados | 030 - DIVISAO DE TURISMO, PROMOCOES E EVENTOS | 2.091 - PROMOCAO REALIZACAO DE FESTAS POPULARES E CIVICAS. | R$ 1.811,00 |
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0004535/2022
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0001458/2023
| Original | Restos a Pagar Processados | 020 - DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 2.081 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PRACAS E JARDINS PUBLICOS. | R$ 971,40 |
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0005022/2022
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0001457/2023
| Original | Restos a Pagar Processados | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS | 2.074 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS. | R$ 1.365,50 |
| | | | | | | | Total R$ 4.147,90 Total R$ 4.147,90 |
| | Data: 10/02/2023 ( Total R$ 3.876,45 ) |
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0009542/2022
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0001026/2023
| Original | Restos a Pagar Processados | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.042 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 554,40 |
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0009543/2022
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0001010/2023
| Original | Restos a Pagar Processados | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS | 2.074 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS. | R$ 993,63 |
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0009541/2022
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0001009/2023
| Original | Restos a Pagar Processados | 020 - DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 2.081 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PRACAS E JARDINS PUBLICOS. | R$ 652,00 |
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0009545/2022
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0001008/2023
| Original | Restos a Pagar Processados | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E | 2.067 - MANUTENCAO SERVICO SEC. MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL. | R$ 906,42 |
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0009544/2022
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0001007/2023
| Original | Restos a Pagar Processados | 020 - DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 2.081 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PRACAS E JARDINS PUBLICOS. | R$ 770,00 |
| | | | | | | | Total R$ 3.876,45 Total R$ 3.876,45 |
| | Data: 26/12/2022 ( Total R$ 1.167,32 ) (Continua na próxima página) |