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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR ( Total R$ 1.788.953,45 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 30/04/2024 ( Total R$ 4.501,39 ) |
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0000706/2024
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0006533/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | 1.019 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. | R$ 484,83 |
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0002224/2024
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0005806/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.031 - MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL. | R$ 2.554,96 |
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0004590/2024
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0005805/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | 1.019 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. | R$ 1.461,60 |
| | | | | | | | Total R$ 4.501,39 Total R$ 4.501,39 |
| | Data: 25/04/2024 ( Total R$ 4.087,94 ) |
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0002225/2024
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0005913/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.031 - MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL. | R$ 4.087,94 |
| | | | | | | | Total R$ 4.087,94 Total R$ 4.087,94 |
| | Data: 31/01/2024 ( Total R$ 15.014,40 ) |
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0000707/2024
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0001095/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.031 - MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL. | R$ 13.780,77 |
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0000321/2024
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0001093/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.031 - MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL. | R$ 945,00 |
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0000322/2024
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0001092/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.031 - MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL. | R$ 288,63 |
| | | | | | | | Total R$ 15.014,40 Total R$ 15.014,40 |
| | Data: 24/01/2024 ( Total R$ 113.565,57 ) |
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0000394/2024
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0000660/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.031 - MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL. | R$ 21.571,55 |
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0013862/2023
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0000659/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.031 - MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL. | R$ 89.539,92 |
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0013933/2023
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0000658/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.466 - PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | R$ 299,16 |
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0000395/2024
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0000657/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.031 - MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL. | R$ 2.154,94 |
| | | | | | | | Total R$ 113.565,57 Total R$ 113.565,57 |
| | Data: 19/01/2024 ( Total R$ 201,60 ) |
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0000323/2024
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0000446/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | 1.019 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. | R$ 201,60 |
| | | | | | | | Total R$ 201,60 Total R$ 201,60 |
| | Data: 16/01/2024 ( Total R$ 9.841,85 ) (Continua na próxima página) |
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0000119/2024
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0000367/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.466 - PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | R$ 3.908,46 |